РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЧУХЛОМА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2014 года № 231
«Об исполнении бюджета городского
поселения город Чухлома Чухломского муниципального
района Костромской области за 9 месяцев 2014 год»
В соответствии с положением о бюджетном процессе в городском поселении город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области №155 от 27.10.2008 года,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению и утвердить отчет главы городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области Васильева В.В. по исполнению бюджета городского поселения город Чухлома за 9 месяцев 2014 года согласно пояснительной записке главы городского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам (Шеховцова Л.И.)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Вестник Чухломы».
Председатель Совета Глава городского поселения
депутатов городского город Чухлома
поселения город Чухлома
_______________О.Н. Тихомирова _______________В.В. Васильев
Принято Советом депутатов
« 14 » ноября 2014 года
|
|
|
Приложение №1 к решению Совета депутатов городского поселения город Чухлома от "14" ноября 2014года №231 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||
Объем поступлений доходов в бюджет |
|
|
|
|
|||||
Городское поселение город Чухлома на 01.10.2014 года |
|
|
|
|
|||||
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
Уточненный план на 2014 год |
Исполнение бюджета на 01.10.2014 года. |
% исполнения по утвержденному плану на 2014 год |
|
|
|
||
|
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
||
Доходы бюджета - ВСЕГО |
|
13 492,3000 |
8 491,1890 |
62,93% |
|
|
|
||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
11 737,0000 |
7 185,0110 |
61,22% |
|
|
|
||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
4 620,0000 |
3 427,2960 |
74,18% |
|
|
|
||
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
4 620,0000 |
3 427,2960 |
74,18% |
|
|
|
||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
4 500,0000 |
3 373,0480 |
74,96% |
|
|
|
||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
60,0000 |
12,5760 |
20,96% |
|
|
|
||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
60,0000 |
41,6720 |
69,45% |
|
|
|
||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
730,0000 |
506,2990 |
69,36% |
|
|
|
||
Акцизы по подакцизным товарам, (продукции), производимые на территории РФ |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
730,0000 |
506,2990 |
168,77% |
|
|
|
||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
300,0000 |
192,2860 |
74,96% |
|
|
|
||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
5,0000 |
4,0060 |
20,96% |
|
|
|
||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
405,0000 |
315,6170 |
0,00% |
|
|
|
||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
20,0000 |
-5,6100 |
|
|
|
|
||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
1 241,0000 |
574,8340 |
58,01% |
|
|
|
||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
1 241,0000 |
463,6870 |
46,79% |
|
|
|
||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
000 1 05 01010 01 0000 110 |
991,0000 |
371,5610 |
37,49% |
|
|
|
||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
000 1 05 01011 01 0000 110 |
991,0000 |
370,8460 |
37,42% |
|
|
|
||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 1 05 01012 01 0000 110 |
0,0000 |
0,7150 |
|
|
|
|
||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
000 1 05 01020 01 0000 110 |
250,0000 |
92,1260 |
36,85% |
|
|
|
||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
000 1 05 01021 01 0000 110 |
250,0000 |
92,1260 |
36,85% |
|
|
|
||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации |
000 1 05 01050 01 0000 110 |
0,0000 |
111,1470 |
|
|
|
|
||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
1 485,0000 |
934,3070 |
62,92% |
|
|
|
||
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
415,0000 |
182,0550 |
43,87% |
|
|
|
||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
415,0000 |
182,0560 |
43,87% |
|
|
|
||
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
1 070,0000 |
752,2520 |
70,30% |
|
|
|
||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
340,0000 |
239,0660 |
70,31% |
|
|
|
||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
340,0000 |
239,0660 |
70,31% |
|
|
|
||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
730,0000 |
513,1860 |
70,30% |
|
|
|
||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
730,0000 |
513,1860 |
70,30% |
|
|
|
||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,0000 |
0,0570 |
|
|
|
|
||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
000 1 09 04050 00 0000 110 |
0,0000 |
0,0570 |
|
|
|
|
||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) |
000 1 09 04053 10 2000 110 |
0,0000 |
0,0570 |
|
|
|
|
||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
1 751,0000 |
1 024,2310 |
58,49% |
|
|
|
||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных, автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
1 691,0000 |
977,6570 |
57,82% |
|
|
|
||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
1 391,0000 |
963,2820 |
69,25% |
|
|
|
||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
1 391,0000 |
963,2820 |
69,25% |
|
|
|
||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
000 1 11 05070 00 0000 120 |
300,0000 |
14,3750 |
4,79% |
|
|
|
||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) |
000 1 11 05075 10 0000 120 |
300,0000 |
14,3750 |
4,79% |
|
|
|
||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных, автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09000 00 0000 120 |
60,0000 |
46,5740 |
77,62% |
|
|
|
||
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных, автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09040 00 0000 120 |
60,0000 |
46,5740 |
77,62% |
|
|
|
||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09045 10 0000 120 |
60,0000 |
46,5740 |
77,62% |
|
|
|
||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
800,0000 |
579,8990 |
72,49% |
|
|
|
||
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
400,0000 |
175,4200 |
17,54% |
|
|
|
||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
400,0000 |
175,4200 |
43,86% |
|
|
|
||
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
400,0000 |
404,4790 |
101,12% |
|
|
|
||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
000 1 13 02065 10 0000 130 |
400,0000 |
404,4790 |
101,12% |
|
|
|
||
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
000 1 13 02990 00 0000 130 |
0,0000 |
0,0000 |
0,00% |
|
|
|
||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
000 1 13 02995 10 0000 130 |
0,0000 |
0,0000 |
0,00% |
|
|
|
||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
1 060,0000 |
106,6780 |
10,06% |
|
|
|
||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных, автономных учреждений, атакже имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
1 000,0000 |
0,0000 |
0,00% |
|
|
|
||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
000 1 14 02053 10 0000 410 |
1 000,0000 |
0,0000 |
0,00% |
|
|
|
||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
60,0000 |
106,6780 |
177,80% |
|
|
|
||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06010 00 0000 430 |
60,0000 |
106,6780 |
177,80% |
|
|
|
||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06013 10 0000 430 |
60,0000 |
106,6780 |
177,80% |
|
|
|
||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
50,0000 |
31,4100 |
|
|
|
|
||
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. |
000 1 16 37000 00 0000 140 |
50,0000 |
17,4100 |
34,82% |
|
|
|
||
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений |
000 1 16 37040 10 0000 140 |
50,0000 |
17,41 |
34,82% |
|
|
|
||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
000 1 16 51040 20 0000 140 |
0,0000 |
14 |
|
|
|
|
||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
0,0000 |
|
|
|
|
|
||
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 05000 00 0000 180 |
0,0000 |
|
|
|
|
|
||
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
000 1 17 05050 10 0000 180 |
0,0000 |
|
|
|
|
|
||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
1 755,3000 |
1306,178 |
74,41% |
|
|
|
||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 585,6000 |
1181,078 |
74,49% |
|
|
|
||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 418,0000 |
1181,078 |
65,47% |
|
|
|
||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1418,0000 |
1063,5 |
75,00% |
|
|
|
||
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
167,6000 |
117,578 |
70,15% |
|
|
|
||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
169,7000 |
125,1 |
65,47% |
|
|
|
||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
157,1000 |
115,6 |
73,58% |
|
|
|
||
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий по составлению протоколов об административных првонарушениях |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
12,6000 |
9,5 |
75,40% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Приложение № 2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
к решению Совета депутатов |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
городского поселения г. Чухлома |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Костромской области |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
от " 14 " ноября 2014 года № 232 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ за 9 месяцев 2014 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
Бюджет поселений |
Исполнение на 01.10.2014 |
Процент исполнения |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
2717,1 |
1996,8 |
73,49% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
550,0 |
406,2 |
73,86% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Глава городского поселения |
|
0021020 |
|
550,0 |
406,2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
550,0 |
406,2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
400,0 |
254,4 |
63,60% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Председатель Совета депутатов |
|
0031020 |
|
400,0 |
254,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
390,0 |
250,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
10,0 |
3,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
1429,000 |
1176,1 |
82,30% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
0041020 |
|
1429,000 |
1176,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1078,0 |
866,6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
307,500 |
272,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
в конец |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
43,5 |
37,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды |
0111 |
|
|
118,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местного самоуправления |
|
0080000 |
|
118,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды |
|
|
870 |
118,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
220,1 |
160,1 |
72,76% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
0921030 |
|
54,9 |
44,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
54,9 |
44,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
0930059 |
|
142,2 |
92,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
142,2 |
92,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
200 |
23,0 |
23,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
157,1 |
113,3 |
72,14% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
|
4015118 |
|
157,1 |
113,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
157,1 |
113,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
730,0 |
430,3 |
58,94% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
|
3152002 |
|
730,0 |
430,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
730,0 |
430,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
330,0 |
90,0 |
27,27% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области градостроительства |
|
3382004 |
|
330,0 |
90,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
330,0 |
90,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
4101,1 |
1169,1 |
28,51% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство |
0501 |
|
|
146,0 |
42,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Кап.ремонт жилфонда |
|
3500200 |
|
146,0 |
42,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
146,0 |
43,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
1370,0 |
782,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
3612005 |
|
1370,0 |
782,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Баня) |
0502 |
3612005 |
|
550,0 |
227,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
550,0 |
227,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Кап. ремонт водопроводных сетей (Водопровод) |
0502 |
3612005 |
|
820,0 |
555,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
820,0 |
555,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Благоустройство |
0503 |
|
|
842,1 |
343,9 |
40,83% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уличное освещение |
0503 |
3622006 |
|
300,0 |
184,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
300,0 |
184,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Озеленение |
0503 |
3622008 |
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) |
0503 |
3622009 |
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству |
0503 |
3622010 |
|
482,1 |
159,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
482,1 |
159,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
|
|
1743,0 |
1151,1 |
66,04% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Отдельные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
3630059 |
|
1743,0 |
1151,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
963,0 |
619,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
680,5 |
462,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
99,5 |
69,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Образование |
0700 |
|
|
2550,7 |
1600,5 |
62,75% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
1404,7 |
966,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение подведомственных учреждений в области молодежной политике |
|
4310059 |
|
1332,000 |
966,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1093,000 |
823,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
220,1 |
106,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
18,9 |
15,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий в сфере образования |
|
4372007 |
|
22,7 |
21,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
22,700 |
21,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
4235027 |
|
50,000 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
50,000 |
0,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области образования |
0709 |
|
|
1146,0 |
633,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности бухгалтерий |
|
4520059 |
|
1146,0 |
633,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
1040,0 |
572,5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
93,1 |
48,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
12,9 |
12,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3277,3 |
1805,8 |
55,10% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Культура |
0801 |
|
|
3277,300 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение подведомственных учреждений в области культуры (Дом культуры, Экран) |
0801 |
4400059 |
|
3277,300 |
1805,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственнми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствеными внебюджетными фондами |
|
|
100 |
2230,8 |
1425,2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
998,1 |
332,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
850 |
48,4 |
47,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
102,0 |
2,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Частичная оплата населению стоимости услуг по отплению |
1003 |
0360000 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
800 |
100,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местного самоуправления |
|
0080000 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданаам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
321 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура и спорт |
1100 |
|
|
100,0 |
14,9 |
14,89% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
|
|
100,0 |
14,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области физкультуры и спорта |
1105 |
4872008 |
|
100,0 |
14,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. |
|
|
200 |
100,0 |
14,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
В С Е Г О расходов |
|
|
|
14065,300 |
8373,7 |
59,53% |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Дефицит бюджета |
|
|
|
573,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
№3 к решению Совета депутатов городского поселения Город Чухлома От 14ноября 2014года № 231 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
Исполнение на 01.10.2014 |
% исполнение |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
936 |
01 |
02 |
|
|
550,0 |
406,211 |
73,86% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Глава городского поселения город Чухлома |
936 |
01 |
02 |
0021020 |
|
550,0 |
406,211 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
550,0 |
406,211 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
936 |
01 |
03 |
|
|
400,0 |
254,399 |
63,60% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Председатель Совета депутатов |
936 |
01 |
03 |
0031020 |
|
400,0 |
254,399 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
390,0 |
250,512 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
10,0 |
3,887 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Администрация ГП город Чухлома |
936 |
01 |
04 |
|
|
1429,0 |
1176,053 |
82,30% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
936 |
01 |
04 |
0041020 |
|
1429,0 |
1176,053 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
1078,0 |
866,576 |
80,39% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
307,5 |
272,488 |
88,61% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
43,5 |
36,989 |
85,03% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды |
936 |
01 |
11 |
|
|
118,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местного самоуправления |
|
|
|
0080000 |
|
118,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды |
|
|
|
|
870 |
118,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
936 |
01 |
13 |
|
|
220,1 |
160,135 |
72,76% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
|
0921030 |
|
54,9 |
44,716 |
81,45% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
54,9 |
44,716 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
936 |
01 |
13 |
0930059 |
|
142,2 |
115,419 |
81,17% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
142,2 |
92,439 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
23,0 |
22,980 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство |
936 |
05 |
02 |
|
|
1370,0 |
782,858 |
57,14% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
936 |
05 |
02 |
3612005 |
|
820,0 |
555,083 |
67,69% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
820,0 |
555,083 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства(убытки по бане) |
936 |
05 |
02 |
3612005 |
|
550,0 |
227,775 |
41,41% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
550,0 |
227,775 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Благоустройство |
936 |
05 |
03 |
|
|
842,1 |
343,850 |
40,83% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уличное освещение |
936 |
05 |
03 |
3622006 |
|
300,0 |
184,366 |
61,46% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
300,0 |
184,366 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Озеленение |
936 |
05 |
03 |
3622008 |
|
30,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
30,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) |
936 |
05 |
03 |
3622009 |
|
30,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
30,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству |
936 |
05 |
03 |
3622010 |
|
482,1 |
159,484 |
33,08% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
482,1 |
159,484 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
936 |
02 |
03 |
|
|
157,1 |
113,331 |
72,14% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
936 |
02 |
03 |
4015118 |
|
157,1 |
113,331 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
157,1 |
113,331 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
936 |
04 |
09 |
|
|
730,0 |
430,271 |
58,94% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
|
|
|
3152002 |
|
730,0 |
430,271 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
730,0 |
430,271 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
936 |
04 |
12 |
|
|
330,0 |
90,000 |
27,27% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Отдельные мероприятия ы области жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
3382004 |
|
330,0 |
90,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
330,0 |
90,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Образование |
936 |
07 |
00 |
|
|
2650,7 |
1615,4 |
60,94% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
МКУ "Молодёжно-спортивный центр" |
936 |
|
|
|
|
1504,7 |
981,707 |
65,24% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение подведомственных учреждений в области молодежной политике |
936 |
07 |
07 |
4310059 |
|
1332,0 |
945,786 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
1093,0 |
823,684 |
75,36% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
220,1 |
106,775 |
48,51% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
18,9 |
15,327 |
81,10% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области физкультуры и спорта |
936 |
11 |
05 |
4872008 |
|
100,0 |
14,885 |
14,89% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
100,0 |
14,885 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий в сфере образования |
936 |
07 |
07 |
4372007 |
|
22,7 |
21,036 |
92,67% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
22,7 |
21,036 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
936 |
07 |
07 |
4235027 |
|
50,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
50,0 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" |
936 |
07 |
09 |
|
|
1146,0 |
633,7 |
55,29% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности бухгалтерий |
936 |
07 |
09 |
4520059 |
|
1146,0 |
633,7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
1040,0 |
572,528 |
55,05% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
93,1 |
48,339 |
51,92% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
12,9 |
12,805 |
99,26% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
МКУ Чухломский ДК |
|
|
|
|
|
2419,4 |
1257,578 |
51,98% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Культура |
936 |
08 |
01 |
|
|
2419,4 |
1257,578 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение подведомственных учреждений в области культуры |
936 |
08 |
01 |
4400059 |
|
2419,4 |
1257,578 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
1668,9 |
1029,306 |
61,68% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
716,2 |
194,197 |
27,11% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
49,3 |
34,075 |
69,12% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
МКУК "Кинотеатр Экран" |
|
|
|
|
|
857,9 |
548,221 |
63,90% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Культура |
936 |
08 |
01 |
|
|
857,9 |
548,221 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение подведомственных учреждений в области культуры |
936 |
08 |
01 |
4400059 |
|
857,9 |
548,221 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
561,9 |
395,915 |
70,46% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
281,9 |
138,722 |
49,21% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
14,1 |
13,584 |
96,34% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
МКУ Служба муниципального заказа |
936 |
05 |
05 |
|
|
1889,0 |
1193,421 |
63,18% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
936 |
05 |
05 |
3630059 |
|
1743,0 |
1151,077 |
66,04% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственми внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
963,0 |
619,292 |
64,31% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
680,5 |
462,370 |
67,95% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
850 |
99,5 |
69,415 |
69,76% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Кап.ремонт жилфонда |
936 |
05 |
01 |
3500200 |
|
146,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
146,0 |
42,344 |
29,00% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика (частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению) |
936 |
10 |
03 |
0360000 |
|
102,0 |
2,000 |
1,96% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местного самоуправления |
936 |
10 |
03 |
0080000 |
|
2,0 |
2,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
321 |
2,0 |
2,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
|
|
|
|
|
14065,3 |
8373,7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||